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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003862
Monto de la Factura
₲ 24.491.500
Nro. de Orden de Pago
68335
Fecha de Orden de Pago
15-04-2024
Fecha Emisión Cheque
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.047.616
IVA
₲ 2.226.500

Retención DNCP
₲ 86.388
Retención IVA
₲ 667.950
Retención Renta
₲ 667.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
99/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-235888
Monto Contrato
₲ 100.046.758
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.753.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.955.392

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423503
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos de Ciudades del Interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap