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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002730/4-1-0000193
Monto de la Factura
₲ 18.590.000
Nro. de Orden de Pago
67599
Fecha de Orden de Pago
28-11-2023
Fecha Emisión Cheque
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.494.034
IVA
₲ 1.690.000
Retención DNCP
₲ 65.572
Retención IVA
₲ 507.000
Retención Renta
₲ 507.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-230049
Monto Contrato
₲ 99.348.912.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.082.921.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.813.208.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423489
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sulfato de Aluminio Solución al 8% y Sólido granulado AL 17%
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap
