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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0004223
Monto de la Factura
₲ 96.000.000
Nro. de Orden de Pago
68247
Fecha de Orden de Pago
05-04-2024
Fecha Emisión Cheque
05-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.340.364
IVA
₲ 8.727.273

Retención DNCP
₲ 338.618
Retención IVA
₲ 2.618.182
Retención Renta
₲ 2.618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-229875
Monto Contrato
₲ 3.448.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.356.088.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.219.143.280

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423537
Nombre de la Licitación
Alquiler de Maquinarias Pesadas, Contenedores y Sevicio de Flete
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap