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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002370
Monto de la Factura
₲ 36.900.000
Nro. de Orden de Pago
69079
Fecha de Orden de Pago
27-08-2024
Fecha Emisión Cheque
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.724.577
IVA
₲ 3.354.545

Retención DNCP
₲ 130.156
Retención IVA
₲ 1.006.364
Retención Renta
₲ 1.006.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
59/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-233562
Monto Contrato
₲ 1.619.485.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.461.550.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.376.598.932

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432278
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS VERTICALES Y DE CARCASA PARTIDA DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap