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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002534
Monto de la Factura
₲ 25.535.272
Nro. de Orden de Pago
70690
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.029.852
IVA
₲ 2.321.388

Retención DNCP
₲ 90.070
Retención IVA
₲ 696.417
Retención Renta
₲ 696.417
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
59/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-233562
Monto Contrato
₲ 1.619.485.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.618.057.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.524.009.254

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432278
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS VERTICALES Y DE CARCASA PARTIDA DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap