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Datos del Pago

Nro. de Factura
10010014239
Monto de la Factura
₲ 18.636.360
Nro. de Orden de Pago
1500000987
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.385.351
IVA
₲ 1.694.215

Retención DNCP
₲ 65.058
Retención IVA
₲ 508.265
Retención Renta
₲ 677.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
179-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226883
Monto Contrato
₲ 2.588.565.111
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.663.000.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.482.503.202

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips