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Datos del Pago

Nro. de Factura
10010014058
Monto de la Factura
₲ 2.070.250
Nro. de Orden de Pago
1500000987
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.931.279
IVA
₲ 188.205

Retención DNCP
₲ 7.227
Retención IVA
₲ 56.462
Retención Renta
₲ 75.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
179-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226883
Monto Contrato
₲ 2.588.565.111
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.663.000.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.482.503.202

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips