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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000726
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 39.534.955
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000025272
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-08-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-08-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-08-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 37.204.190
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.594.087
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 139.451
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.078.226
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.078.226
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            KONECTA SA 
        
                                    RUC
                            
            80027374-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            042-2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-23-226895
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.700.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.788.360.422
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.684.413.787
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            416596
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 93-22 SERVICIO TECNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y ARQUITECTURA INFORMATICA PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        