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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003070
Monto de la Factura
₲ 10.136.175
Nro. de Orden de Pago
2000028557
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.395.848
IVA
₲ 482.675

Retención DNCP
₲ 37.069
Retención IVA
₲ 144.803
Retención Renta
₲ 386.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 172.315

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
113-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227999
Monto Contrato
₲ 49.791.947.518
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.129.605.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.899.701.286

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips