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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020231
Monto de la Factura
₲ 302.515.200
Nro. de Orden de Pago
2000027153
Fecha de Orden de Pago
30-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.152.931
IVA
₲ 14.405.486

Retención DNCP
₲ 1.117.866
Retención IVA
₲ 4.321.646
Retención Renta
₲ 8.643.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
109-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225878
Monto Contrato
₲ 11.117.472.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.742.863.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.245.914.643

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips