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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002380
Monto de la Factura
₲ 384.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000913
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.769.144
IVA
₲ 18.285.714

Retención DNCP
₲ 1.418.971
Retención IVA
₲ 5.485.714
Retención Renta
₲ 10.971.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
109-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225878
Monto Contrato
₲ 11.117.472.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.110.856.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.536.772.262

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips