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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001201
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.560.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000025518
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-09-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-09-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-09-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.468.031
        
                                    IVA
                            
            ₲ 141.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.503
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 42.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 42.545
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CATETERES Y AFINES S.A.
        
                                    RUC
                            
            80030030-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            144-2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-23-229498
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.257.901.880
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 461.067.826
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 433.085.348
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            392608
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 80-22 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 33/18 PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        