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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001194
Monto de la Factura
₲ 19.999.992
Nro. de Orden de Pago
2000022720
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.903
IVA
₲ 1.818.181

Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.454
Retención Renta
₲ 545.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
144-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-229498
Monto Contrato
₲ 1.257.901.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.451.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.369.401

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392608
Nombre de la Licitación
LPN SBE 80-22 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 33/18 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips