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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001197
Monto de la Factura
₲ 47.098.359
Nro. de Orden de Pago
2000022719
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.039.106
IVA
₲ 4.281.669

Retención DNCP
₲ 166.129
Retención IVA
₲ 1.284.501
Retención Renta
₲ 1.284.501
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 282.590

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
144-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-229498
Monto Contrato
₲ 1.257.901.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.451.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.369.401

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392608
Nombre de la Licitación
LPN SBE 80-22 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 33/18 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips