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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003957
Monto de la Factura
₲ 157.432.670
Nro. de Orden de Pago
2000030358
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.021.880
IVA
₲ 7.496.794

Retención DNCP
₲ 575.754
Retención IVA
₲ 2.249.038
Retención Renta
₲ 5.997.435
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 32.588.563

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
110-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233330
Monto Contrato
₲ 12.714.748.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.545.282.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.094.935.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips