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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003800
Monto de la Factura
₲ 225.238.340
Nro. de Orden de Pago
2000029901
Fecha de Orden de Pago
14-11-2025
Fecha Emisión Cheque
14-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.642.101
IVA
₲ 10.725.635

Retención DNCP
₲ 823.729
Retención IVA
₲ 3.217.691
Retención Renta
₲ 8.580.508
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 22.974.311

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
110-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233330
Monto Contrato
₲ 12.714.748.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.341.829.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.915.211.064

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips