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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005672
Monto de la Factura
₲ 173.362.340
Nro. de Orden de Pago
1500000962
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.302.943
IVA
₲ 8.255.350

Retención DNCP
₲ 640.615
Retención IVA
₲ 2.476.605
Retención Renta
₲ 4.953.210
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.828.813

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
110-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233330
Monto Contrato
₲ 12.714.748.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.545.282.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.094.935.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips