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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003020
Monto de la Factura
₲ 4.393.000
Nro. de Orden de Pago
2000028152
Fecha de Orden de Pago
16-05-2025
Fecha Emisión Cheque
16-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.817.350
IVA
₲ 209.190
Retención DNCP
₲ 16.066
Retención IVA
₲ 62.757
Retención Renta
₲ 167.352
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 329.475
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
110-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233330
Monto Contrato
₲ 12.714.748.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.341.829.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.915.211.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
