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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001971
Monto de la Factura
₲ 28.173.250
Nro. de Orden de Pago
2000021387
Fecha de Orden de Pago
02-10-2023
Fecha Emisión Cheque
02-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.787.395
IVA
₲ 1.341.583
Retención DNCP
₲ 104.107
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 804.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 450.772
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
123-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225890
Monto Contrato
₲ 45.561.025.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.789.241.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.556.297.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips