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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0027398
Monto de la Factura
₲ 112.492.080
Nro. de Orden de Pago
2000023995
Fecha de Orden de Pago
03-05-2024
Fecha Emisión Cheque
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.901.542
IVA
₲ 5.356.766

Retención DNCP
₲ 415.685
Retención IVA
₲ 1.607.030
Retención Renta
₲ 3.214.059
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.249.842

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
123-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225890
Monto Contrato
₲ 45.561.025.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.331.095.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.066.753.946

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips