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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001469
Monto de la Factura
₲ 170.380.000
Nro. de Orden de Pago
2000021387
Fecha de Orden de Pago
02-10-2023
Fecha Emisión Cheque
02-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.169.307
IVA
₲ 8.113.333

Retención DNCP
₲ 629.595
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.868.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.555.700

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
123-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225890
Monto Contrato
₲ 45.561.025.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.272.891.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.013.270.474

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips