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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0008955
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 301.584.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000026000
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-10-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-10-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-10-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 287.265.940
        
                                    IVA
                            
            ₲ 14.361.143
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.114.425
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.308.343
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 8.616.686
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COMFAR S.A.E.C.A.
        
                                    RUC
                            
            80011726-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            148-2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-23-231726
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 753.960.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 753.263.484
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 718.164.850
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            416711
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 96-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS CON STOCK CRITICO PARA ASEGURADOS DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        