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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008954
Monto de la Factura
₲ 75.396.000
Nro. de Orden de Pago
1500000913
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.816.485
IVA
₲ 3.590.286
Retención DNCP
₲ 278.606
Retención IVA
₲ 1.077.086
Retención Renta
₲ 2.154.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
148-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231726
Monto Contrato
₲ 753.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.263.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 718.164.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416711
Nombre de la Licitación
LPN 96-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS CON STOCK CRITICO PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
