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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006765
Monto de la Factura
₲ 45.834.310
Nro. de Orden de Pago
2000022473
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.132.168
IVA
₲ 4.166.756

Retención DNCP
₲ 161.670
Retención IVA
₲ 1.250.027
Retención Renta
₲ 1.250.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
354-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231473
Monto Contrato
₲ 54.095.585.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.467.332.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.277.696.940

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422444
Nombre de la Licitación
LPN SBE 168-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL INTERIOR DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips