Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000290
Monto de la Factura
₲ 6.752.160
Nro. de Orden de Pago
2000024534
Fecha de Orden de Pago
17-06-2024
Fecha Emisión Cheque
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.340.585
IVA
₲ 613.833

Retención DNCP
₲ 23.817
Retención IVA
₲ 184.150
Retención Renta
₲ 184.150
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.504

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
475-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225661
Monto Contrato
₲ 365.841.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.369.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.732.869

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips