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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002783
Monto de la Factura
₲ 123.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500001103
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.343.581
IVA
₲ 5.880.952

Retención DNCP
₲ 451.657
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.704.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
117-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226299
Monto Contrato
₲ 549.599.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 544.412.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.318.246

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips