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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006216
Monto de la Factura
₲ 285.349.395
Nro. de Orden de Pago
2000022424
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.526.752
IVA
₲ 25.940.854

Retención DNCP
₲ 1.006.505
Retención IVA
₲ 7.782.256
Retención Renta
₲ 7.782.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
575-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226914
Monto Contrato
₲ 1.890.769.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.889.102.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.779.299.943

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419906
Nombre de la Licitación
LPN SBE 147-22 ADQUISICIÓN DE MOBILARIOS Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL INTERIOR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips