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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012668
Monto de la Factura
₲ 262.600.000
Nro. de Orden de Pago
1500000866
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.448.390
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.018.888
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.878.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
384-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233345
Monto Contrato
₲ 4.332.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.773.323.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.568.201.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423197
Nombre de la Licitación
LPN SBE 05-23 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL IPS SOLPED 1140000222
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
