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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003810
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000027064
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.528.364
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
535-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-229837
Monto Contrato
₲ 33.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.978.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.585.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411184
Nombre de la Licitación
LPN SBE 16-22 ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
