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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006560
Monto de la Factura
₲ 1.505.388.364
Nro. de Orden de Pago
2000030309
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.404.335.749
IVA
₲ 136.853.488

Retención DNCP
₲ 5.255.174
Retención IVA
₲ 41.056.046
Retención Renta
₲ 54.741.395
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
325-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231707
Monto Contrato
₲ 30.107.767.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.086.527.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.283.565.013

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429729
Nombre de la Licitación
LPN SBE 26-23 SUSCRIPCION Y RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT EN LA MODALIDAD EA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips