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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019304
Monto de la Factura
₲ 1.808.040
Nro. de Orden de Pago
2000029612
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.706.721
IVA
₲ 86.097
Retención DNCP
₲ 6.612
Retención IVA
₲ 25.829
Retención Renta
₲ 68.878
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
126-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226293
Monto Contrato
₲ 12.537.312.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.740.964.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.386.508.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
