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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0006954
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 227.854.543
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000022405
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-12-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-12-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-12-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 214.421.482
        
                                    IVA
                            
            ₲ 20.714.049
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 803.705
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 6.214.215
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 6.214.215
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
        
                                    RUC
                            
            80024252-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            285-23
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-23-228238
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 462.299.995
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 461.892.331
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 435.045.309
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            419699
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE N 146-22 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2023
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        