- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0010487
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 44.600.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000026366
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-11-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-11-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-11-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 41.915.504
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.123.810
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 164.808
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.274.286
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 1.204.200
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
        
                                    RUC
                            
            80000146-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            124-23
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-23-233334
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 63.172.699.180
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 32.491.773.156
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 30.577.307.083
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            414194
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        