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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020987
Monto de la Factura
₲ 1.001.700
Nro. de Orden de Pago
1500001028
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 913.513
IVA
₲ 47.700

Retención DNCP
₲ 3.663
Retención IVA
₲ 14.310
Retención Renta
₲ 38.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 32.054

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
124-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233334
Monto Contrato
₲ 63.172.699.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.491.773.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.577.307.083

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips