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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0009087
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 27.633.746
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500001000
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-05-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-05-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-05-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 26.085.203
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.315.893
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 101.061
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 394.768
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.052.714
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            H-PAR S.A.C.I 
        
                                    RUC
                            
            80007305-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            073/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-23-227245
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 7.248.414.260
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.998.481.354
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.773.402.765
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            416599
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 99-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS, ONCOLÓGICOS, INMUNOSUPRESORES CON STOCK CRÍTICO
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        