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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003649
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.122.150.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500000925
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-09-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-09-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-09-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.885.762.450
        
                                    IVA
                            
            ₲ 339.150.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 26.318.040
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 203.490.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CASA BOLLER S.A.
        
                                    RUC
                            
            80001556-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            305/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-23-228710
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 179.769.876.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 76.458.244.544
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 73.251.890.899
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            419027
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 144-22 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MONOCLONALES PARA ASEGURADOS DEL IPS - AD REFERENDUM 2023
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        