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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001193
Monto de la Factura
₲ 537.729.409
Nro. de Orden de Pago
2000028411
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 501.633.100
IVA
₲ 48.884.492

Retención DNCP
₲ 1.877.164
Retención IVA
₲ 14.665.348
Retención Renta
₲ 19.553.797
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
402-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-234954
Monto Contrato
₲ 20.305.337.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.831.759.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.132.568.533

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429633
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips