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Datos del Pago

Nro. de Factura
10010012318
Monto de la Factura
₲ 4.541.020
Nro. de Orden de Pago
1500000987
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.941.028
IVA
₲ 412.820

Retención DNCP
₲ 15.852
Retención IVA
₲ 123.846
Retención Renta
₲ 165.128
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 295.166

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
484-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226846
Monto Contrato
₲ 2.650.867.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.649.736.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.428.476.311

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414539
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips