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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000891
Monto de la Factura
₲ 99.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000029582
Fecha de Orden de Pago
17-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.354.400
IVA
₲ 9.000.000

Retención DNCP
₲ 345.600
Retención IVA
₲ 2.700.000
Retención Renta
₲ 3.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
397/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233875
Monto Contrato
₲ 1.041.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.039.843.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 976.112.515

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429972
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE ESTERILIZACION DE VAPOR DE LA MARCA ERYIGIT PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips