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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001855
Monto de la Factura
₲ 2.951.993
Nro. de Orden de Pago
2000025488
Fecha de Orden de Pago
03-09-2024
Fecha Emisión Cheque
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.898.265
IVA
₲ 268.363

Retención DNCP
₲ 10.412
Retención IVA
₲ 80.509
Retención Renta
₲ 80.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 879.694

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A
RUC
80029237-5
Número de Contrato
183-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226872
Monto Contrato
₲ 3.412.156.457
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.259.229.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.063.599.633

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips