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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001219
Monto de la Factura
₲ 27.517.200
Nro. de Orden de Pago
2000024003
Fecha de Orden de Pago
03-05-2024
Fecha Emisión Cheque
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.344.591
IVA
₲ 2.501.564

Retención DNCP
₲ 97.061
Retención IVA
₲ 750.469
Retención Renta
₲ 750.469
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 550.344

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
481-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226844
Monto Contrato
₲ 551.298.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.812.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.377.456

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414539
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips