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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002178
Monto de la Factura
₲ 1.248.813
Nro. de Orden de Pago
2000024282
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
31-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.189.524
IVA
₲ 59.467
Retención DNCP
₲ 4.615
Retención IVA
₲ 17.840
Retención Renta
₲ 35.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
397-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226826
Monto Contrato
₲ 74.791.948.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.552.734.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.756.380.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips