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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003065
Monto de la Factura
₲ 10.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000027341
Fecha de Orden de Pago
21-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.561.573
IVA
₲ 931.818

Retención DNCP
₲ 36.155
Retención IVA
₲ 279.545
Retención Renta
₲ 372.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
007-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226611
Monto Contrato
₲ 178.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.152.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.609.817

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418210
Nombre de la Licitación
LPN SBE 129-22 ADQUISICIÓN DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips