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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002639
Monto de la Factura
₲ 16.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000026459
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.433.145
IVA
₲ 1.490.909

Retención DNCP
₲ 57.847
Retención IVA
₲ 447.273
Retención Renta
₲ 447.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
007-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226611
Monto Contrato
₲ 178.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.152.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.609.817

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418210
Nombre de la Licitación
LPN SBE 129-22 ADQUISICIÓN DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips