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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003811
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000027064
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.070.300
IVA
₲ 200.000

Retención DNCP
₲ 7.760
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
593-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-229781
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.978.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.585.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411184
Nombre de la Licitación
LPN SBE 16-22 ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips