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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000321
Monto de la Factura
₲ 400.400.000
Nro. de Orden de Pago
1500001072
Fecha de Orden de Pago
04-09-2025
Fecha Emisión Cheque
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.522.240
IVA
₲ 36.400.000

Retención DNCP
₲ 1.397.760
Retención IVA
₲ 10.920.000
Retención Renta
₲ 14.560.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
501-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-229734
Monto Contrato
₲ 9.609.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.523.774.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.939.264.434

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417323
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 121-22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips