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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0026069
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 461.542.954
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000025380
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-08-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            21-08-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-08-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 434.332.900
        
                                    IVA
                            
            ₲ 41.958.450
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.627.988
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 12.587.535
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 12.587.535
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SAN LUCAS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80002712-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            366-23
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-23-234709
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.000.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.995.590.912
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.705.227.275
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            429970
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 38-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS EN CENTROS MEDICOS DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        