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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 61.640.000
Nro. de Orden de Pago
2000024841
Fecha de Orden de Pago
11-07-2024
Fecha Emisión Cheque
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.006.041
IVA
₲ 5.603.636

Retención DNCP
₲ 217.421
Retención IVA
₲ 1.681.091
Retención Renta
₲ 1.681.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
009-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226608
Monto Contrato
₲ 616.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.444.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.141.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418210
Nombre de la Licitación
LPN SBE 129-22 ADQUISICIÓN DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips