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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 82.159.000
Nro. de Orden de Pago
2000024166
Fecha de Orden de Pago
20-05-2024
Fecha Emisión Cheque
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.176.244
IVA
₲ 3.912.333

Retención DNCP
₲ 303.597
Retención IVA
₲ 1.173.700
Retención Renta
₲ 2.347.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 82.159

Datos del Contrato

Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
133-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225856
Monto Contrato
₲ 673.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.394.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.980.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips