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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007083
Monto de la Factura
₲ 83.998.200
Nro. de Orden de Pago
2000022163
Fecha de Orden de Pago
04-12-2023
Fecha Emisión Cheque
04-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.046.123
IVA
₲ 7.636.200

Retención DNCP
₲ 296.285
Retención IVA
₲ 2.290.860
Retención Renta
₲ 2.290.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
480-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226843
Monto Contrato
₲ 1.063.180.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 971.015.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 911.432.156

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414539
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips